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中文图书1.合规型内部审计:精准发现违规行为, 实时化解合规风险 F239.45/4001
馆藏复本:2
可借复本:2 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022.09
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中文图书2.内部审计:理论基础 工作流程 案例详解:微课版 F239.45/35
馆藏复本:1
可借复本:1 袁小勇,王茂林主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书3.内部审计学 F239.45/36
馆藏复本:1
可借复本:1 秦荣生主编
中国人民大学出版社 2022
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中文图书4.双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究 F239.45/34
馆藏复本:5
可借复本:4 罗艳梅著
北京大学出版社 2018
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中文图书5.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239.45/33
馆藏复本:3
可借复本:3 牛恺著
人民邮电出版社 2018
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中文图书6.内部审计学 F239.45/32
馆藏复本:5
可借复本:5 叶陈云主编
经济科学出版社 2017
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中文图书7.零基础学内部审计 F239.45/31
馆藏复本:5
可借复本:5 郑智园编著
机械工业出版社 2015
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中文图书8.制度审计 F239.45/29
馆藏复本:1
可借复本:1 主编郑石桥
中国人民大学出版社 2018
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中文图书9.企业内部控制审计.第2版 F239.45/30
馆藏复本:1
可借复本:1 盛永志主编
清华大学出版社 2017
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中文图书10.内部审计学 F239.45/28
馆藏复本:2
可借复本:2 张庆龙主编
中国人民大学出版社 2017
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中文图书11.自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据:theoretical analysis and empirical evidence F239.45/27
馆藏复本:5
可借复本:5 施继坤著
首都经济贸易大学出版社 2018
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中文图书12.新编行政事业单位内部控制建设原理与操作实务 F239.66/4
馆藏复本:3
可借复本:3 张庆龙主编
电子工业出版社 2017
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中文图书13.行政事业单位行政行为内部控制框架体系研究 F239.66/3
馆藏复本:5
可借复本:5 李英著
东北财经大学出版社 2016
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中文图书14.行政事业单位内部控制实务操作指南.第3版 F239.66/2
馆藏复本:5
可借复本:5 刘永泽, 唐大鹏主编
东北财经大学出版社 2016
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中文图书15.企业内部审计全流程指南 F239.45/26
馆藏复本:3
可借复本:3 杨文梅主编
人民邮电出版社 2016
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中文图书16.布林克现代内部审计:通用知识体系:a common body of knowledge F239.45/25
馆藏复本:3
可借复本:3 (美) 罗伯特·R·穆勒著
电子工业出版社 2015
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中文图书17.公司内部审计.第2版 F239.45/21
馆藏复本:7
可借复本:7 叶陈云著
机械工业出版社 2013
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中文图书18.现代企业内部审计精要.第3版 F239.45/9(2)
馆藏复本:3
可借复本:3 尹维劼主编
中信出版社 2011
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中文图书19.现代内部审计 F239.6/12
馆藏复本:2
可借复本:2 王宝庆著
立信会计出版社 2007
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中文图书20.内部审计准则实务操作 F239.45/24:1
馆藏复本:20
可借复本:20 李三喜, 高雅青, 陈新环主编
中国时代经济出版社 2003
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